| รายการแผน | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| แผนการก่อหนี้ใหม่ | 1,142,580.71 | 788,630.13 | 69.02 |
| รัฐบาล | 987,611.38 | 699,252.98 | 70.80 |
| รัฐวิสาหกิจ | 131,969.33 | 89,377.15 | 67.73 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 23,000.00 | - | - |
| แผนการบริหารหนี้เดิม | 2,029,710.19 | 1,761,241.11 | 86.77 |
| รัฐบาล | 1,931,623.96 | 1,664,108.98 | 86.15 |
| การปรับโครงสร้างหนี้ | 1,916,638.96 | 1,664,108.98 | 86.82 |
| การบริหารความเสี่ยง | 14,985.00 | - | - |
| รัฐวิสาหกิจ | 98,086.23 | 97,132.13 | 99.03 |
| การปรับโครงสร้างหนี้ | 98,086.23 | 97,132.13 | 99.03 |
| แผนการชำระหนี้ | 454,168.87 | 491,717.83 | 108.27 |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | 346,380.07 | 345,713.99 | 99.91 |
| การชำระต้นเงินกู้ | 118,320.00 | 118,682.82 | 100.31 |
| การชำระดอกเบี้ย | 228,060.07 | 227,031.17 | 99.55 |
| แหล่งเงินอื่นๆ | 107,788.80 | 146,003.84 | 135.45 |
| การชำระต้นเงินกู้ | 73,664.80 | 114,230.17 | 155.07 |
| การชำระดอกเบี้ย | 34,124.00 | 31,773.67 | 93.11 |